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CPA100用戶(hù)4695

老師,因為2019年加計抵減算錯導致現在要補交增值稅。那我在計提增值稅時(shí)借應交稅費—增值稅檢查調整 貸應交稅費—未交增值稅 借應交稅費—未交增值稅 貸銀行存款。那應交稅費_增值稅檢查調整科目余額在借方,需要怎么去處理這個(gè)余額呢?

73 2024-01-10 17:16
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老師解答
2024-01-10 17:22

借應交稅費增值稅納稅檢查負數 貸利潤分配未分配利潤負數,匯算清繳調調減

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CPA100用戶(hù)4695
2024-01-10 17:39

追問(wèn): 老師,那城建稅那些也要補交的,我直接計提借營(yíng)業(yè)稅金及附加_應交城建稅,貸應交稅費_應交城建稅,借應交稅費_應交城建稅,貸銀行存款。這里沒(méi)涉及到利潤調整,可以這樣做嗎?

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答疑老師
2024-01-10 17:40

回答: 是的,對的,用利潤分配未分配利潤,如果你是企業(yè)會(huì )計準則做賬,用以前年度損益調整。

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CPA100用戶(hù)4695
2024-01-11 08:52

追問(wèn): 老師,我們是小企業(yè)會(huì )計準則,是不是直接用利潤分配未分配利潤就是沖減當期損益,用以前年度損益調整就是調了以前年度利潤表?可以不用以前年度調整,直接沖減當期嗎?

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答疑老師
2024-01-11 08:54

回答: 可以的,可以這么做的。

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